曲靖市麒麟区人民检察院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
人民检察院是国家的法律监督机关,代表国家行使检察权。曲靖市麒麟区人民检察院的主要任务是在麒麟区委、区政府和上级检察院的领导下,依法履行刑事检察、民事人民检察院是国家的法律监督机关,代表国家行使检察权。曲靖市麒麟区人民检察院的主要任务是在麒麟区委、区政府和上级检察院的领导下,依法履行刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察“四大检察职能”,涵盖普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济犯罪检察业务、刑事执行和司法工作人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务“十大检察业务”。
二、基本情况
(一)机构设置情况
曲靖市麒麟区人民检察院内设机构采取“5+1+2”模式。其中检察业务部门 5 个:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部;综合业务部门 1 个:综合业务部;非业务部门 2 个:办公室、政治部。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
曲靖市麒麟区人民检察院作为二级预算单位纳入曲靖市人民检察院2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的:公务员60人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员37人。包括财政拨款开支经费的人员37人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人(离休0人,退休33人)。年末学生0人。年末遗属8人。
车辆编制12辆,在编实有车辆12辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年曲靖市麒麟区人民检察院在区委和上级检察机关的正确领导下,在区人大及其常委会的法律监督和区政协的民主监督下,在区政府和社会各界的关心支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和习近平总书记考察云南重要讲话及指示批示精神,紧紧围绕全区发展稳定大局,践行以人民为中心的发展理念,忠实履行各项检察职责,为促进麒麟区经济社会健康发展贡献检察力量,重点抓好以下工作:
一、提高政治站位,融入大局,以检察担当助力经济社会发展。
二、推进平安建设,助力社会治理,以检察履职回应群众期盼。
三、聚焦主责主业,“四大检察”协调推进,全力维护公平正义。
四、坚持创新拓展,提升检察能力,积极推进司法体制改革。
五、全面从严管党治检,以坚定的政治忠诚打造检察铁军。
六、自觉接受监督,深化检务公开,不断提升司法公信力。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
说明:1.曲靖市麒麟区人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.曲靖市麒麟区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区人民检察院2025年度收入合计21407402.67元。其中:财政拨款收入20346452.67元,占总收入的95.04%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入1060950.00元,占总收入的4.96%。
与上年相比,收入合计减少930054.51元,下降4.16%。其中:财政拨款收入减少622174.43元,下降2.97%;其他收入减少307880.08元,下降22.49%。主要原因是人员变动、保险变动、公用经费本年日常业务变化。公用经费中减少了物管费、劳务费、会议费,项目支出中减少了办案业务及业务装备经费,导致本年财政拨款收入减少。麒麟区拨入的区级财政承担的书记员经费减少,导致本年其他收入减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区人民检察院2025年度支出合计21815060.79元。其中:基本支出19515028.57元,占总支出的89.46%;项目支出2300032.22元,占总支出的10.54%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少114738.27元,下降0.52%。其中:基本支出减少2188521.46元,下降12.63%;项目支出减少2303259.73元,下降50.04%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是人员变动、保险变动、公用经费本年日常业务变化,公用经费中减少了物管费、劳务费、会议费;项目支出减少是由于办案业务及业务装备经费支出减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障曲靖市麒麟区人民检察院机构正常运转的日常支出19515028.57元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出17967235.85元,占基本支出的92.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1547792.72元,占基本支出的7.93%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障曲靖市麒麟区人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2300032.22元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
办案业务及业务装备项目经费1595634.60元,主要用于保障检察业务工作产生的差旅费、劳务费、委托业务费、业务维修改造等方面的经费支出,项目支出紧紧围绕区委、区政府中心工作,依法履行法律监督职责,自觉为大局服务、为人民司法,以高质效司法办案服务保障经济社会高质量发展。
检察业务综合保障经费704397.62元,主要用于保障我院检察业务工作顺利开展所需的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出20346452.67元,占本年支出合计的93.27%。与上年相比减少622174.43元,下降2.97%,完成年初预算的115.40%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出19020.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的0.00%。主要用于2025年国家赔偿金经费支出;造成预决算差异的主要原因是本项目支出年初无预算属于执行中追加的经费。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出17075767.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.93%,完成年初预算的119.43%。主要用于在职人员工资支出和保障机关日常运行及检察业务办案经费支出;造成预决算差异的主要原因是随着办案业务量的增减,经费支出也相应发生变化。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1353103.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%,完成年初预算的107.26%。主要用于按规定缴纳单位在职人员的养老保险、职业年金支出;造成预决算差异的主要原因是在职人员有增减变化,实际缴纳社保费用也相应发生变化。
9.卫生健康(类)支出775615.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%,完成年初预算的70.34%。主要用于按规定缴纳单位在职人员医疗保险费用支出;造成预决算差异的主要原因是在职人员有增减变化,实有在职人员缴纳医保费用也相应发生变化。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出1122945.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%,完成年初预算的115.84%。主要用于按规定缴纳单位在职人员住房公积金;造成预决算差异的主要原因是在职人员有增减变化,根据实有在职人员缴存的住房公积金也相应发生变化,导致预决算存在差异。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为323000.00元,决算为61290.29元,完成年初预算的18.98%;支出决算较上年减少218539.06元,下降78.10%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为260000.00元,决算为61290.29元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的23.57%;公务接待费支出年初预算为63000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少119800.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年减少94870.06元,下降60.75%;公务接待费支出决算较上年减少3869.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3869.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为323000.00元,支出决算为61290.29元,完成年初预算的18.98%,支出决算较上年减少218539.06元,下降78.10%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为260000.00元,决算为61290.29元,完成年初预算的23.57%;公务接待费支出年初预算为63000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,努力降低行政运行成本,压减一般性公用支出,严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少119800.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算减少94870.06元,下降60.75%;公务接待费支出决算减少3869.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求,努力降低行政运行成本,压减一般性公用支出,严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于我院办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区人民检察院2025年机关运行经费支出749804.60元,比上年减少576836.15元,下降43.48%,主要原因是坚持厉行节约,压减一般性公用支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等方面。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,曲靖市麒麟区人民检察院资产总额20564664.41元,其中,流动资产818833.20元,固定资产16396978.10元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产3051115.60元(净值),其他资产297737.51元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1424322.20元,其中固定资产减少1298840.09元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表12)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额604184.29元,其中:政府采购货物支出194200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出409984.29元。授予中小企业合同金额194200.00元,其中:授予小微企业合同金额194200.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表(附表13-附表16)。
2025年部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表已由云南省曲靖市人民检察院统一在省财政网站、省检察院网站进行公开。
五、其他重要事项情况说明
无相关情况。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
公共安全支出(类)检察院(款):反映人民检察院事务支出。
1.行政运行(项):反映检察院的基本支出。
2.一般行政管理事务(项):反映检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.机关服务(项):反映检察院提供后勤服务的机关服务中心支出。
4.“两房”建设(项):反映检察院办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
5.检察监督(项):反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
6.其他检察支出(项):反映上述项目以外其他用于检察院方面的支出。
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