曲靖市马龙区人民检察院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
曲靖市马龙区人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施。
1.对马龙区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受马龙区人民代表大会及其常务委员会的监督,接受曲靖市人民检察院及中共马龙区委的领导。
2.对侦查机关侦查的案件进行审查,批准或决定是否逮捕、起诉,并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3.对刑事案件提起公诉、支持公诉;对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5.受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为曲靖市人民检察院的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的:公务员27人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人(离休0人,退休13人)。年末遗属3人。
车辆编制6辆,在编实有车辆6辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,曲靖市马龙区人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深化落实习近平法治思想,紧紧围绕服务保障经济社会高质量发展大局,统筹推进各项检察工作提质增效,为平安马龙、法治马龙建设筑牢坚实法治根基。
一是强化政治引领,筑牢忠诚根基。始终把党的政治建设摆在首位,落实“第一议题”制度,全年开展党组理论学习中心组学习11次。严格执行请示报告制度,报备重大事项、重要案件6件次。深化党建与业务融合,开展政治轮训191人次、院领导讲党课6次。扎实推进从严治检,开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,查摆整改作风问题30个。
二是严打各类犯罪,守护社会安宁。推进平安建设,维护社会稳定。全年批捕各类刑事案件47件57人,提起公诉171件233人。从严打击严重暴力犯罪,常态化开展扫黑除恶斗争。起诉职务犯罪、行贿犯罪16件19人。攻坚涉缅北电诈“8·15专案”,起诉26人,全力追赃挽损。
三是服务发展大局,优化营商环境。“民行”双重发力,护航企业健康发展。推动行政机关撤销某矿业公司非诉执行案件100万余元的行政处罚;督促某器材公司与某公司司法确认案件中382万余元案款实现执行回转,有效挽回企业经济损失。
四是聚焦生态保护,践行司法为民。深化“刑事+公益诉讼”协同履职,办理破坏生态环境案件2件,挽回生态损害赔偿金4.17万元;督促对7万余吨违法堆放固体废弃物占用耕地问题整改。落实“群众来信件件有回复”制度,办结来信来访9件,答复率100%;办理司法救助案件4件,发放救助金2.9万元;办理支持起诉案件20件,为农民工追回工资22万余元;对13件拟不起诉案件开展公开听证。深化“检润军绿”工作品牌建设,全年办理相关案件4件。以“杜鹃花”工作室为抓手,对涉罪未成年人开展帮教,开展普法6场次覆盖学生3000余名。
五是创新基层治理,锻造检察铁军。践行新时代“枫桥经验”,擦亮“轻‘枫’和畅”品牌,促成刑事和解18人。短视频《温暖底色》获评全省检察机关优秀微视频。开展“提素质 强本领”小课堂7期,选派干警培训锻炼40余次,1人获评全省业务标兵、2人获市级表彰。开展警示教育20次,落实“三个规定”填报25件,评查案件308件实现全覆盖。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附表01-11)
说明:1、曲靖市马龙区人民检察院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2、曲靖市马龙区人民检察院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市马龙区人民检察院2025年度收入合计10,658,197.27元。其中:财政拨款收入9,951,627.67元,占总收入的93.37%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入706,569.60元,占总收入的6.63%。
与上年相比,收入合计增加529,427.76元,增长5.23%。其中:财政拨款收入增加980,737.36元,增长10.93%,主要原因一是本年度调整基本工资标准,二是本年度新招录公务员1名,三是我单位本年度较上年增加了一个办案工作区维修改造项目;其他收入减少451,309.60元,下降38.98%,主要原因是我单位本年度较上年非同级财政拨款减少了451,309.60元的抚恤金收入。
二、支出决算情况说明
曲靖市马龙区人民检察院2025年度支出合计10,647,076.67元。其中:基本支出8,312,503.02元,占总支出的78.07%;项目支出2,334,573.65元,占总支出的21.93%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加361,224.52元,增长3.51%。其中:基本支出减少245,809.35元,下降2.87%,主要原因是人员经费支出减少,我单位本年度较上年抚恤金支出减少;项目支出增加607,033.87元,增长35.14%,主要原因是我单位本年度较上年增加了一个办案工作区维修改造项目。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障曲靖市马龙区人民检察院机构正常运转的日常支出8,312,503.02元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,383,018.01元,占基本支出的88.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费929,485.01元,占基本支出的11.18%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障曲靖市马龙区人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,334,573.65元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
检察业务综合保障经费项目经费486,400.00元,主要用于办公办案区维修维护费、公务用车运行维护费支出。
2025年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费18,601.60元,主要用于办案专用材料购置费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市马龙区人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出9,951,627.67元,占本年支出合计的93.47%。与上年相比增加980,737.36元,增长10.93%,完成年初预算的130.32%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出8,772,068.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.15%,完成年初预算的141.19%。主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出和依法开展法律监督工作中产生的办案专用材料购置费、公务用车运行维护费的项目支出;造成预决算差异的主要原因是年度考核奖励经费未纳入年初预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出351,103.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%,完成年初预算的62.12%。主要用于缴纳单位部分的基本养老保险、工伤保险支出;造成预决算差异的主要原因是社会保障和就业(类)支出年初预算数为系统自动测算,与当地实际缴费基数有差异。
9.卫生健康(类)支出341,591.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%,完成年初预算的82.47%。主要用于缴纳单位部分的基本医疗保险、公务员医疗补助、其他基本医疗保险支出;造成预决算差异的主要原因是卫生健康(类)支出年初预算数为系统自动测算,与当地实际缴费基数有差异。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出486,864.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%,完成年初预算的109.75%。主要用于缴纳单位部分的住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是住房保障(类)支出年初预算数为系统自动测算,不包含年度住房公积金清算中的法警加班补贴部分。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为177,300.00元,决算为85,001.15元,完成年初预算的47.94%;支出决算较上年减少11,313.83元,下降11.75%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为137,300.00元,决算为85,001.15元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的61.91%;公务接待费支出年初预算为40000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,523.83元,下降10.08%;公务接待费支出决算较上年减少1790.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,790.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为177,300.00元,支出决算为85,001.15元,完成年初预算的47.94%,支出决算较上年减少11,313.83元,下降11.75%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为137,300.00元,决算为85,001.15元,完成年初预算的61.91%;公务接待费支出年初预算为40,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位车辆普遍老旧,年初预算时预估进行大量维修,在实际使用中干警自觉爱护使用,减少了车辆运行维护支出;同时厉行节约,落实“过紧日子”要求,公务接待对象非必要均安排在单位食堂吃自助餐,因此公务接待费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少9,523.83元,下降10.08%;公务接待费支出决算减少1,790.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1790.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车运行维护费支出决算减少,我单位车辆普遍老旧,年初预算时预估进行大量维修,在实际使用中干警自觉爱护使用,减少了车辆运行维护支出;二是公务接待费支出决算减少,本年度厉行节约,落实“过紧日子”要求,公务接待对象非必要均安排在单位食堂吃自助餐。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年度未安排因公出国(境)。
2.购置车辆0辆。本年度无新增购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展执法办案、普法宣传、机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。本年度无国内公务接待事项。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本年度无国(境)外公务接待事项。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市马龙区人民检察院2025年机关运行经费支出773,314.23元,比上年增加62,869.39元,增长8.85%,主要原因是将驻村人员伙食补助纳入省本级项目预算。单位机关运行经费主要用于保障单位正常运转的办公费、水电费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,曲靖市马龙区人民检察院资产总额5,869,240.62元,其中,流动资产566,293.93元,固定资产4,316,147.14元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产986,799.55元(净值),其他资产0.00元(净值)。与上年相比,本年资产总额增加63,936.72元,其中固定资产减少69,135.43元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表12)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额799,401.90元,其中:政府采购货物支出319,088.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出480,313.90元。授予中小企业合同金额799,401.90元,其中:授予小微企业合同金额799,401.90元。
四、单位绩效自评情况
2025年部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表已由云南省曲靖市人民检察院统一在省财政网站、省检察院网站进行公开。
单位绩效自评情况详见附表13-14。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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